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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-04 09:20

你好,你可以做這個調(diào)整分錄
借;勞務(wù)成本,貸;管理費用

焰焰 追問

2019-05-04 09:25

那勞務(wù)成本要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

鄒老師 解答

2019-05-04 09:26

你好,實現(xiàn)了收入,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的

焰焰 追問

2019-05-04 09:29

我上個月這樣記的借管理費用貸預(yù)提費用,月底借本年利潤貸記管理費用。這個月怎么記到勞務(wù)成本里?

鄒老師 解答

2019-05-04 09:30

你好,借;勞務(wù)成本,貸;管理費用
借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
借;管理費用,貸;本年利潤
借;本年利潤,貸;主營業(yè)務(wù)成本

焰焰 追問

2019-05-04 09:35

那勞務(wù)成本還需要付款呢

焰焰 追問

2019-05-04 09:36

借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付賬款呢

鄒老師 解答

2019-05-04 09:38

你好,那你上個月就是完全錯誤(借方,貸方科目都是錯誤的 )
那就需要把上個月錯誤的分錄做相反分錄沖銷
然后做一筆這個分錄,借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款

焰焰 追問

2019-05-04 09:47

上個月這樣做的,借管理費用貸預(yù)提費用月底借本年利潤貸記管理費用,這個月就是把兩個分錄反做。

焰焰 追問

2019-05-04 09:48

我是那樣做的但是不對呀

鄒老師 解答

2019-05-04 09:48

你好,你認(rèn)為不對的地方是?

焰焰 追問

2019-05-04 09:49

把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,再借本年利潤貸記主營業(yè)務(wù)成本,但是不對

鄒老師 解答

2019-05-04 09:51

你好,你只是說不對,不對的地方是?
比如之前,借;管理費用,貸;預(yù)提費用  500,借;本年利潤,貸;管理費用  500,這樣利潤表管理費用500,利潤總額-500
這個月發(fā)現(xiàn)了沖銷,借;預(yù)提費用,貸;管理費用  500
借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款  500
借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本 500
借;管理費用,貸;本年利潤 500
貸;本年利潤,貸;主營業(yè)務(wù)成本 500
管理費用-500,主營業(yè)務(wù)成本 500,當(dāng)月利潤總額0,本年累計還是-500啊
你認(rèn)為不對的地方是?

焰焰 追問

2019-05-04 09:54

做出的利潤表不對,這樣記賬的話

鄒老師 解答

2019-05-04 09:55

你好,你只是說不對,到底哪里不對呢?
我數(shù)據(jù)都給你帶進去,說明利潤總額在調(diào)整之前是-500,調(diào)整之后還是-500啊

焰焰 追問

2019-05-04 09:59

我就那樣做的,利潤表出來虧損增加了兩個五百吧

鄒老師 解答

2019-05-04 10:00

你好,你所指的兩個500是如何得來的,麻煩說一下你的計算過程

焰焰 追問

2019-05-04 10:00

你看下管理費用不是五百是零,一借一貸呀

鄒老師 解答

2019-05-04 10:02

你好,利潤表的損益科目是發(fā)生額,而不是余額
第一個月管理費用500,利潤總額-500
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了,那管理費用就是-500,主營業(yè)務(wù)成本500,當(dāng)月利潤0,利潤總額仍然是-500
你認(rèn)為這樣計算有錯誤嗎?

焰焰 追問

2019-05-04 10:04

可是利潤表出來就是錯的按照那些分錄記賬的話

鄒老師 解答

2019-05-04 10:05

你好,如果你單位利潤表調(diào)整之后本月不是0,本年累計不是-500
就說明利潤表數(shù)據(jù)有錯誤,或者軟件出錯了

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相關(guān)問題討論
你好,你可以做這個調(diào)整分錄 借;勞務(wù)成本,貸;管理費用
2019-05-04 09:20:12
你好! 借:勞務(wù)成本 貸:本年利潤 (月末管理費用結(jié)轉(zhuǎn)記入本年利潤)
2019-05-04 09:47:12
你好 不用調(diào)整了,進成本與進費用,最終對利潤的影響是一致的!
2019-05-04 12:23:26
你好 把你錯誤的分錄紅沖了然后做正確的分錄即可
2019-03-21 09:30:28
您好,您直接在本期沖銷多記的管理費用就可以,原來的分錄不變,金額用負(fù)數(shù)
2020-06-30 13:52:39
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