
上個(gè)月有個(gè)勞務(wù)成本我記管理費(fèi)用了,這個(gè)月怎么調(diào)整?上個(gè)月這樣記的,借管理費(fèi)用貸記預(yù)提費(fèi)用,月底借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用。這個(gè)月需要怎么調(diào)整?
答: 你好! 借:勞務(wù)成本 貸:本年利潤(rùn) (月末管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)記入本年利潤(rùn))
上個(gè)月有個(gè)勞務(wù)成本我記管理費(fèi)用了,這個(gè)月怎么調(diào)整?
答: 你好,你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 借;勞務(wù)成本,貸;管理費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
房地產(chǎn)企業(yè),上個(gè)月的管理費(fèi)用~工資這個(gè)月要調(diào)整到開(kāi)發(fā)成本~開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用,要怎么調(diào)整?上個(gè)月做的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用~工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,并月底已經(jīng)把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,這個(gè)月要調(diào)整,需要怎么做?為啥總是資產(chǎn)負(fù)債表不平?
答: 調(diào)整分錄如下: 借:開(kāi)發(fā)成本 借:管理費(fèi)用(紅字)


焰焰 追問(wèn)
2019-05-04 09:51
蔣飛老師 解答
2019-05-04 10:18