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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-28 16:10

您好
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款
貸:管理費(fèi)用

綠泡泡 追問(wèn)

2019-04-28 16:16

借未交增值稅     貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 
這樣未交增值稅豈不是有余額

bamboo老師 解答

2019-04-28 16:17

您這邊分錄做好了 再做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

綠泡泡 追問(wèn)

2019-04-28 16:19

未交增值稅不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),還有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅  也有余額。這兩筆不會(huì)做

bamboo老師 解答

2019-04-28 16:24

未交增值稅 您次月稅款繳了 就平了
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 可以年末的時(shí)候一起做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 把應(yīng)交稅費(fèi)下三級(jí)的科目都結(jié)平

綠泡泡 追問(wèn)

2019-04-28 16:29

減免稅款這個(gè)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2019-04-28 16:30

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等

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您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:管理費(fèi)用
2019-04-28 16:10:27
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-01-15 16:44:03
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 減免稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用440
2020-10-14 12:45:40
購(gòu)買時(shí),借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi),貸,銀行存款 抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-01-11 15:13:00
購(gòu)買借管理費(fèi)用貸銀行存款 全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-06-23 15:32:37
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