
老師,你好!增值稅納稅申報(bào)表中的上期留底稅額,是不是就是填寫(xiě)科目余額表的應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額借方的數(shù)據(jù)?
答: 您好 就是您上期進(jìn)項(xiàng)稅額-銷(xiāo)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報(bào)表填列呢?增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留底(有或無(wú)),期末留底(有或無(wú)),應(yīng)退補(bǔ)稅額填寫(xiě)出科目余額表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計(jì),期末余額呢?
答: 如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實(shí)際未交的對(duì)上,如果以前都交清的情況下,實(shí)際未交就是你增值稅申報(bào)表的未交數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅圖示的這三個(gè)科目的余額是不是在借方就表示年底的留底數(shù);余額在貸方就表示應(yīng)交的增值稅?不知道這樣理解對(duì)不對(duì)?
答: 通過(guò)您寫(xiě)的這三個(gè)科目余額,還應(yīng)該繳納增值稅401971.87-391090.18=10881.69元

