
我現(xiàn)在在做進(jìn)銷存匯總表,里面的本月入庫和出庫是根據(jù)增值稅發(fā)票來做的。我想問,當(dāng)出現(xiàn)增值稅普通發(fā)票時,在表格里的金額應(yīng)該填寫什么?是含稅之后的金額嗎?那出現(xiàn)增值稅專用發(fā)票呢?
答: 你是一般納稅人普票按含稅價格入庫,專票按不含稅
請問老師,8月份張出一張90000元(含稅)增值稅專票,因接收方不是一般納稅人,9月份收回并做專票紅沖,同時開據(jù)一張增值稅普票稅率相同。在本月申報時出現(xiàn)問題求解:1.增值稅普通發(fā)票匯總表里實際銷項稅額里有包含這部份稅2.增值稅專用發(fā)票匯總表里實際銷項稅額里剔除了這部份稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理及納稅申報?
答: 你好,把專用發(fā)票,普通發(fā)票匯總的金額申報,而不需要分別申報的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,紅沖發(fā)票在增值稅申報表里填在哪里,進(jìn)賬發(fā)票金額是自動導(dǎo)出來的,里面不包括紅字的金額,在進(jìn)項附表里我手工錄入了紅字金額,但總表里沒體現(xiàn)
答: 紅字發(fā)票,是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的

