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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-04-19 16:42

你好,對的,應(yīng)交稅金改成應(yīng)交稅費(fèi)就可以

小妮子 追問

2019-04-19 16:44

那銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)為0呢?如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候又是怎么做的,有存在期末留抵的時(shí)候又是怎么做的?就是可以一目了然從每個(gè)科目余額看出的

答疑郭老師 解答

2019-04-19 16:44

你的第一步做了余額就是0了

小妮子 追問

2019-04-19 16:45

我剛才寫的那3個(gè)分錄,除了第三個(gè)繳納的不用,其他的摘要分別要怎么寫呢

答疑郭老師 解答

2019-04-19 16:45

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

小妮子 追問

2019-04-19 17:03

老師,摘要寫什么啊

答疑郭老師 解答

2019-04-19 17:31

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)

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期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-04-15 16:26:36
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 第一個(gè)那個(gè)是三級科目。
2017-03-13 17:30:49
這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
是的,分錄是正確的。
2018-12-16 14:09:03
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
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