計提當(dāng)月增值稅,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅,下月繳納,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 這個分錄對嗎?
舒適的早晨
于2017-03-13 17:29 發(fā)布 ??1020次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
2017-03-13 17:33
是的,到月底轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方正確嗎
相關(guān)問題討論

扣款的一般在下個月做賬務(wù)處理
2015-11-15 11:54:46

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

您還要做一筆分錄的
2019-01-29 21:51:32

學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項,進(jìn)項和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12

平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
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方老師 解答
2017-03-13 17:30
方老師 解答
2017-03-13 17:35