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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-15 11:13

1、銷售實(shí)現(xiàn)

  借:應(yīng)收賬款12

  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12

霏兒 追問

2019-04-15 11:24

老師,申報(bào)增值稅表是按12萬(wàn)元嗎?稅管員說(shuō)要除以1.03后申報(bào)?

莊老師 解答

2019-04-15 11:36

你好,是含稅收入換成不含稅=收入/1+3%

霏兒 追問

2019-04-15 14:40

老師,那主營(yíng)收入12元,申報(bào)是12/1+3%,這兩個(gè)數(shù)不樣可以嗎?

莊老師 解答

2019-04-15 14:44

你好,不行的,主營(yíng)收入也要是12/1+3%

霏兒 追問

2019-04-15 14:45

老師,那差額就是免稅稅額,怎么做會(huì)計(jì)處理?

莊老師 解答

2019-04-15 14:49

你好,都是免征增值稅,為什么說(shuō)差額就是免稅稅額

霏兒 追問

2019-04-15 14:55

老師,收到銷售貨款12萬(wàn)元,在增值稅申報(bào)表上銷售收入額填12/1+3%就是116504.85元,那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按12萬(wàn)元入,還是按116504.85元入,

莊老師 解答

2019-04-15 15:19

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按116504.85元入,

霏兒 追問

2019-04-15 15:22

借,銀行存款120000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入116504.85元,差額3495.15元記入什么科目??

莊老師 解答

2019-04-15 15:35

你好,計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi),說(shuō)明你們是不免稅的,

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1、銷售實(shí)現(xiàn)   借:應(yīng)收賬款12   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12
2019-04-15 11:13:03
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-29 10:05:25
你好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000
2017-08-04 14:33:51
你好,這個(gè)是自產(chǎn)自銷的嗎?
2023-04-01 11:44:30
您好 請(qǐng)問是小規(guī)模納稅人么 現(xiàn)在最新規(guī)定是這樣的 一、對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。季度30萬(wàn)內(nèi)免征
2019-06-30 08:13:39
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