我司是一般納稅人,年末.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,年末余額要結(jié)平嗎?如何賬務(wù)處理?
靠譜姐李岷芳|個人IP創(chuàng)業(yè)稅籌專家
于2019-04-13 00:51 發(fā)布 ??1516次瀏覽
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牛老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-04-13 04:13
你好,只要保證應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目年末無余額就可以了。不要求三級科目都無余額。
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你好,只要保證應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目年末無余額就可以了。不要求三級科目都無余額。
2019-04-13 04:13:06

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-10-22 12:34:08

你的問題很具體,我來回答你吧。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終需要結(jié)轉(zhuǎn),以便于稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)計。而應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,則需要結(jié)轉(zhuǎn)至"未交增值稅"科目,由稅務(wù)機(jī)關(guān)計算應(yīng)交稅款。
2023-03-26 11:34:03

例如年末賬面 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方期末余額 -560元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期末貸方余額 -298139.96元。這兩筆余額我該如何結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-02 19:21:28

您好,月末時,進(jìn)項(xiàng),銷售項(xiàng)的余額結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。當(dāng)月把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,三個明細(xì)科目的余額結(jié)平,或者年底結(jié)平都行。
2018-06-02 16:40:29
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牛老師 解答
2019-04-13 04:14