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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-07 21:04

您好,年末或者月末就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,

Incarnation of the devil 追問

2018-12-07 21:12

你的意思是計(jì)提增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額  貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額  貸:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅

王雁鳴老師 解答

2018-12-07 21:17

您好,是的,您理解正確。

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老師,本期留抵稅額和財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的關(guān)系是什么
2018-09-21 02:42:20
你好 這個(gè)年末時(shí)候需要分錄對(duì)沖的 可以看下下面例子
2021-08-22 18:08:07
平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
結(jié)轉(zhuǎn)和繳納是一樣的嗎
2023-08-12 11:22:40
同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
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