老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計算過程列一下嗎?答案只到 問
同學您好,正在解答請稍等 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應付工資與實際應付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
老師,你好,請問公司支付給大學教授專項經費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術服務是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網貸,可以以備用金的名義轉五 問
你好,可以的,操作沒問題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

暫估成本,可以嗎?主營業(yè)務成本暫估?分錄是什么,到時候紅沖,
答: 借 主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估
餐飲公司,暫估主營業(yè)務成本時,借,主營業(yè)務成本 100貸,暫估應付款 100沖暫估的時候可以這樣做嗎借,主營業(yè)務成本 -100貸,暫估應付款 -100
答: 是的,沖暫估的分錄就是這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,去年年底的時候有一筆暫估,我是這樣寫的暫估的時候:借:主營業(yè)務成本-勞務-暫估 貸:應付賬款-暫估年后紅沖 借:應付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務成本-勞務-暫估收到票 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款我這年后紅沖和收到票都寫錯了,現(xiàn)在怎么改
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調整? 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整? 貸:應付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤 ?

