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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-09 16:03

你好!估計(jì)是以你為本年的是有累計(jì)起來(lái)一起的了

葡葡 追問(wèn)

2019-04-09 16:15

我是一個(gè)季度做一次報(bào)表,相差的金額是剛好是貸方管理費(fèi)用的金額,但是總賬是根據(jù)科目匯總表填的,利潤(rùn)表是根據(jù)總賬填的,哪里不對(duì)呢?

宋生老師 解答

2019-04-09 16:16

你好!這個(gè)估計(jì)是你管理費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)

葡葡 追問(wèn)

2019-04-09 16:26

幫我看下是什么問(wèn)題

葡葡 追問(wèn)

2019-04-09 16:26

,,,,,,

葡葡 追問(wèn)

2019-04-09 16:27

發(fā)不了圖

宋生老師 解答

2019-04-09 16:32

你好!你直接復(fù)制到對(duì)話框就可以了

葡葡 追問(wèn)

2019-04-09 16:44

那就是存在這樣一個(gè)問(wèn)題,假如管理費(fèi)用發(fā)生在借方3000,也有發(fā)生在貸方500,那結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是借2500,但是管理費(fèi)用的總賬登記的是借方3000,貸方3000,那編制利潤(rùn)表,管理費(fèi)用欄目就要填3000了

葡葡 追問(wèn)

2019-04-09 16:47

那利潤(rùn)表凈利潤(rùn)-2500對(duì)不上了

宋生老師 解答

2019-04-09 16:52

你好!不是的。你應(yīng)該借方貸方都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。 
只是本年利潤(rùn)的余額是2500而已。 
利潤(rùn)表上管理費(fèi)用也是2500

葡葡 追問(wèn)

2019-04-09 16:59

我是借貸差額結(jié)轉(zhuǎn)了,你是說(shuō)應(yīng)該借方管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)下,貸方管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)下嗎?

宋生老師 解答

2019-04-09 17:04

你好!是的。2個(gè)都要結(jié)轉(zhuǎn)下。

葡葡 追問(wèn)

2019-04-09 17:10

但是我是借方減去貸方差額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是一個(gè)意思嗎,現(xiàn)在結(jié)果是錯(cuò)誤的呀

宋生老師 解答

2019-04-09 17:13

你好!結(jié)果沒(méi)錯(cuò)。你凈利潤(rùn)-2500本身就是對(duì)的了。 
管理費(fèi)用欄目是填-2500 
我估計(jì)你這個(gè)是因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)管理費(fèi)用在借方。你做憑證做到了貸方

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你好!估計(jì)是以你為本年的是有累計(jì)起來(lái)一起的了
2019-04-09 16:03:29
本年利潤(rùn)和利潤(rùn)總額本來(lái)就不一致,差一個(gè)所得稅費(fèi)用
2022-04-03 21:38:05
你好,是不是有錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-11-15 21:17:33
你好,利潤(rùn)表是手工填制的還是軟件自己生成的?
2018-10-19 15:46:56
你好,因?yàn)橛囝~表中的本年利潤(rùn)可能涉及調(diào)整。比如差錯(cuò),會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配做相應(yīng)修正。 利潤(rùn)總額是自動(dòng)計(jì)算的。
2020-02-12 18:35:53
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