
小規(guī)模企業(yè)去稅務(wù)代開專票,增值稅和附加已繳納,季度申報(bào)附加稅是否要填已繳的附加稅金額,還是就是零申報(bào)?
答: 如果當(dāng)月只有這個(gè)代開專票的附加稅的話,是零申報(bào)的。
代開專票的增值稅已經(jīng)繳納了,季度申報(bào)附加稅的時(shí)候,零申報(bào)附加稅嗎?還是按專票繳納的稅額填寫?
答: 這個(gè)需要看你們那邊,現(xiàn)在2種,1代開專票填寫一般增值稅,之前繳納填寫倒數(shù)第2列,最后一行是0 ,或者是直接0申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模,去稅務(wù)局代開專票時(shí),已經(jīng)繳納了增值稅和附加稅,那么申報(bào)時(shí)要不要再填寫附加稅申報(bào)表
答: 你好,你是要填寫的。
小規(guī)模企業(yè).去稅局代開專票.現(xiàn)場一起把增值稅和附加稅扣除了.那在季度申報(bào)附加稅是否還要申報(bào)呢
小規(guī)模季度開票金額小于30萬,代開的專票已經(jīng)扣繳了增值稅,自行納稅申報(bào)的時(shí)候附加稅還要不要申報(bào)繳納的?還是說開票金額小于30萬,附加稅全免了?
我司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度代開發(fā)票已經(jīng)預(yù)繳了增值稅和附加稅,還需要0申報(bào)附加稅嗎?
我公司小規(guī)模企業(yè),上季度代開了專票,季度申報(bào),附加稅是不是按代開專票時(shí)繳納的增值稅交納附加稅呢?

