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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-04-06 16:59

這個也是需要結轉的。 
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)1300 
貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)1300

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這個也是需要結轉的。 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)1300 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)1300
2019-04-06 16:59:03
你好,結轉到應交稅費-未交增值稅科目。
2021-03-04 16:43:31
你 好 進項多不用做分錄
2019-09-11 14:57:13
年底需要結轉處理 一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 二、同時轉出未交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-11-12 16:59:48
你好你這個之前留底稅額,要是按月做過,現在只需要做,借銷項稅額1200,貸進項稅額770,減免稅款280 貸轉出未交增值稅150 ,借轉出未交增值稅,200貸未交增值稅200,借未交增值稅200,貸銀行200,不對啊,
2021-07-06 11:00:56
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