提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學(xué)員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學(xué)您好,正在解答,請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

已經(jīng)付了貨款給供貨商,卻還沒收到發(fā)票,怎么做分錄呢
答: 借預(yù)付賬款 貸銀行,后面會來發(fā)票么,你們這個銷售么,銷售就還需要先暫估入庫,借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估款
請問已付款,已收到供應(yīng)商貨款,但是沒有收到發(fā)票,已經(jīng)做了預(yù)付款項,要怎么分錄?
答: 您好,您是否收到貨物了呢? 已收到供應(yīng)商貨款--這是什么情況?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付貨款給供應(yīng)商,已經(jīng)做了會計憑證(借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款)。收到貨了(生產(chǎn)用的設(shè)備,貨值三萬),供應(yīng)商開具發(fā)票過來,這個發(fā)票的會計分錄怎么做呢
答: 您好,借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款


Tseng雯靜 追問
2019-04-05 14:07
maize老師 解答
2019-04-05 14:09
Tseng雯靜 追問
2019-04-05 14:25
maize老師 解答
2019-04-05 14:34
Tseng雯靜 追問
2019-04-05 14:37
maize老師 解答
2019-04-05 14:45
Tseng雯靜 追問
2019-04-05 15:01
maize老師 解答
2019-04-05 15:02
Tseng雯靜 追問
2019-04-05 15:03
maize老師 解答
2019-04-05 15:05
Tseng雯靜 追問
2019-04-05 16:08
maize老師 解答
2019-04-05 16:13
Tseng雯靜 追問
2019-04-05 16:36
maize老師 解答
2019-04-05 16:40
Tseng雯靜 追問
2019-04-05 17:04
maize老師 解答
2019-04-06 09:27