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之前采購了一批材料進項稅已經(jīng)認證抵扣劉,現(xiàn)在要退貨,那這部分退貨的進項稅再申報表是填寫轉(zhuǎn)出嗎?
實務(wù)中為什么會存在待抵扣進項稅?申報表中的待抵扣為什么還會分期初,本期和期末認證相符未抵扣?難道不是要申報才認證嗎?不申報的放著暫時不認證不行嗎?省得填那么多了?
9月進項稅已經(jīng)勾選確認了,但沒在申報表中填寫進項稅金額。10月做申報表,不能抵扣上月勾選的進項稅金額了嗎?如果當月勾選了但是想下個月抵扣,該怎么做?
老師請問哈:加入我這個月進項稅認證了10000,銷項稅只有1000,但是我近幾個月稅率偏低想調(diào)高些,這個月申報時候能不能在填申報表時候不全部抵扣?怎么操作?

