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送心意

逸仙老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-04-02 21:56

為什么要紅沖啊,4月你報的是3月的稅款按一般納稅人申報就行啊

平平淡淡才是真 追問

2019-04-02 22:00

銷售退回,人家不要了。

逸仙老師 解答

2019-04-02 22:50

轉(zhuǎn)登記納稅人在一般納稅人期間發(fā)生的增值稅應稅銷售行為,未開具增值稅發(fā)票需要補開的,應當按照原適用稅率或者征收率補開;發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形,需要開具紅字發(fā)票的,按照原藍字發(fā)票記載的內(nèi)容開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,先按照原藍字發(fā)票記載的內(nèi)容開具紅字發(fā)票后,再重新開具正確的藍字發(fā)票。

逸仙老師 解答

2019-04-02 22:52

也就是說按10%開紅字發(fā)票的。這張票和3月份的稅額相比多交的話就可以抵4-6月的稅額,不足抵減的下期再抵減

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為什么要紅沖啊,4月你報的是3月的稅款按一般納稅人申報就行啊
2019-04-02 21:56:47
之間的差額計入預繳稅費里面就可以了,填在預繳欄
2019-07-04 14:44:42
你好!一季度你們怎么申報的?填寫在一季度申報的地方寫負數(shù)就可以
2020-07-05 14:51:50
你好,按照發(fā)票匯總表上的,填寫負數(shù)
2019-04-13 10:37:41
你好不可以的 發(fā)票上的來交
2020-04-13 17:31:06
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