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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-04-02 18:31

你好! 
差額記入營業(yè)外收入科目

清梅財管加油 追問

2019-04-03 10:41

老師你好,18年的時候計提了費(fèi)用,現(xiàn)在實(shí)際支付時對方給了優(yōu)惠900元,但是實(shí)際沒有收到現(xiàn)金的,分錄應(yīng)該 怎么寫?借:管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)900 營業(yè)外收入 正數(shù)900?

蔣飛老師 解答

2019-04-03 10:46

你好! 
 
對的。

蔣飛老師 解答

2019-04-03 10:47

借:預(yù)提費(fèi)用(或應(yīng)付賬款) 
貸:營業(yè)外收入

清梅財管加油 追問

2019-04-03 10:52

嗯嗯,應(yīng)該是沖應(yīng)付賬款,我寫錯了

蔣飛老師 解答

2019-04-03 12:01

好的, 
 
加油!

蔣飛老師 解答

2019-04-03 12:01

您好,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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你好! 差額記入營業(yè)外收入科目
2019-04-02 18:31:17
你好,把少支付做沖減費(fèi)用處理
2019-04-02 18:10:51
您好,現(xiàn)在物業(yè)還得退給業(yè)主10個月物業(yè)費(fèi),做這個會計分錄時,借:預(yù)收賬款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-08-30 16:45:34
3月的物業(yè)費(fèi)在3月付款,這個不要計提
2025-03-17 16:46:51
現(xiàn)在付分了租金和物業(yè)費(fèi), 仍然沖減其他應(yīng)付款-租金
2019-06-22 09:55:18
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