哪位老師有采購報表的模版? 問
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購 答
公司會收取物流卸貨費(fèi),有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行,無法 問
可以現(xiàn)金收取,再存入公戶 答
你好老師,請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫 問
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄 問
? 計提匯算所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款 答
(如果讓原來的老師答就最好啦,最新的情況是這樣)情 問
在簡化假設(shè)下(主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本),每月固定成本 11.5 萬元,單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元,盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡 答

老師您好,有個問題求助于老師幫我解答,詳情如下:企業(yè)于2019年1月購進(jìn)新辦公室,在2019年1月到2020年6月共18個月期間處于裝修階段,未付物費(fèi),2020年7月搬進(jìn)新辦公樓,與物業(yè)協(xié)商,前期所欠費(fèi)18個月的物業(yè)費(fèi)分三次支付,分別于2020年12月支付2020年1到6月物業(yè)費(fèi),于2021年6月付2019年6到12月物業(yè)費(fèi),于2021年12月付2019年1到6月物業(yè)費(fèi),每期200萬元。問題1.本月2021年5月收到物業(yè)開具發(fā)票,需支付第二期2019年6到12月物業(yè)費(fèi)時,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?分錄如何寫?2.2019年及2020年度未計提物業(yè)管理費(fèi)是否需要調(diào)整以前年度損益?3,站在2020年6月簽訂協(xié)議時間點(diǎn),正確的會計分錄該如何做?
答: 1,借,管理費(fèi)用 嗲,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 2,不用,你直接用當(dāng)年的管理費(fèi)用處理就可以了。
老師您好,有個問題求助于老師幫我解答,詳情如下:企業(yè)于2019年1月購進(jìn)新辦公室,在2019年1月到2020年6月共18個月期間處于裝修階段,未付物費(fèi),2020年7月搬進(jìn)新辦公樓,與物業(yè)協(xié)商,前期所欠費(fèi)18個月的物業(yè)費(fèi)分三次支付,分別于2020年12月支付2020年1到6月物業(yè)費(fèi),于2021年6月付2019年6到12月物業(yè)費(fèi),于2021年12月付2019年1到6月物業(yè)費(fèi),每期200萬元。問題1.本月2021年5月收到物業(yè)開具發(fā)票,需支付第二期2019年6到12月物業(yè)費(fèi)時,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?分錄如何寫?2.2019年及2020年度未計提物業(yè)管理費(fèi)是否需要調(diào)整以前年度損益?3,站在2020年6月簽訂協(xié)議時間點(diǎn),正確的會計分錄該如何做?
答: 您好: 這件事分幾個層次來說。 1.如果單就本月支付物業(yè)費(fèi),直接記入當(dāng)期費(fèi)用即可。 借:生產(chǎn)成本或管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用等 貸:銀行存款 2.沒有并要,不進(jìn)行以前年度損益調(diào)整,那樣很麻煩 3.如果是于20年6月進(jìn)行賬務(wù)處理,借記有關(guān)成本或費(fèi)用,貸記長期應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個去年的股權(quán)變更是法人代表刷卡支付的印花稅,不是基本賬戶,做賬務(wù)處理通過現(xiàn)金進(jìn)行賬務(wù)處理,然后把錢再還給法人。這個月就做以前年度損益調(diào)整處理嗎?會計分錄是什么呢??
答: 如果是歸還法人墊款的話,只需做 借:其他應(yīng)付款--法人 貸:銀行存款


陳詩晗老師 解答
2021-05-25 15:53