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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-05-25 15:53

1,借,管理費(fèi)用
嗲,其他應(yīng)付款
借,其他應(yīng)付款
貸,銀行存款
2,不用,你直接用當(dāng)年的管理費(fèi)用處理就可以了。

陳詩晗老師 解答

2021-05-25 15:53

簽訂協(xié)議的時候不用這個賬戶處理啊,只有你后面想說的這個費(fèi)用要具體的時候才做處理。

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1,借,管理費(fèi)用 嗲,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 2,不用,你直接用當(dāng)年的管理費(fèi)用處理就可以了。
2021-05-25 15:53:43
您好: 這件事分幾個層次來說。 1.如果單就本月支付物業(yè)費(fèi),直接記入當(dāng)期費(fèi)用即可。 借:生產(chǎn)成本或管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用等 貸:銀行存款 2.沒有并要,不進(jìn)行以前年度損益調(diào)整,那樣很麻煩 3.如果是于20年6月進(jìn)行賬務(wù)處理,借記有關(guān)成本或費(fèi)用,貸記長期應(yīng)付款
2021-05-25 00:44:44
借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款
2017-07-31 09:08:34
如果是歸還法人墊款的話,只需做 借:其他應(yīng)付款--法人 貸:銀行存款
2018-07-27 11:16:38
您好!不需要。你1月份做個負(fù)數(shù)分錄,然后做個正數(shù)分錄就可以了。
2017-02-15 16:34:59
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