
原材料暫估入賬分錄可以是借原材料 貸應(yīng)付賬款,然后來(lái)發(fā)票了就借原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款嗎?
答: 你好,暫估分錄,取得發(fā)票分錄都是正確的 中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖
如果購(gòu)買的原材料,支付原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-原材料 應(yīng)付賬款-原材料運(yùn)費(fèi)嗎
答: 同學(xué)您好! 購(gòu)買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師預(yù)先付款,貨到了,票沒(méi)有到,分錄做暫估嗎?借:原材料。貸:應(yīng)付賬款? 月底或者下月收到發(fā)票了,做沖回暫估借應(yīng)付借:原材料。貸:應(yīng)付賬款。 借:原材料。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款。 是這樣做的嗎?
答: 沖銷暫估,應(yīng)該是用負(fù)數(shù)做的。


小草 追問(wèn)
2019-04-02 16:12
宋生老師 解答
2019-04-02 16:13
小草 追問(wèn)
2019-04-02 16:27
宋生老師 解答
2019-04-02 16:30