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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-02 16:12

你好!是的。就是這樣做了

小草 追問(wèn)

2019-04-02 16:12

剩下的3萬(wàn)怎么做?再做個(gè)暫估入庫(kù)的分錄嗎

宋生老師 解答

2019-04-02 16:13

你好!你可以繼續(xù)暫估的了

小草 追問(wèn)

2019-04-02 16:27

那我再暫估剩下的3萬(wàn)的時(shí)候,是不是只能暫估10萬(wàn)-60344.83=39655.17

宋生老師 解答

2019-04-02 16:30

你好!是的。可以按這個(gè)暫估

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你好,暫估分錄,取得發(fā)票分錄都是正確的 中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖
2020-08-13 14:06:16
同學(xué)您好! 購(gòu)買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是做貸方,這個(gè)是貸方科目
2019-04-04 14:44:27
沖銷暫估,應(yīng)該是用負(fù)數(shù)做的。
2021-08-18 08:32:13
轉(zhuǎn)出是借原材料 貸進(jìn)項(xiàng)
2020-03-12 08:51:19
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