老師,我們?cè)?.30號(hào)收到一筆幾百萬(wàn)的補(bǔ)貼(是物流口 問(wèn)
這筆政府補(bǔ)貼不能先掛賬等到 7 月再入收入,這樣做存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干政策征管口徑問(wèn)題的公告》(2021 年第 17 號(hào))第六條規(guī)定,企業(yè)取得的各種政府財(cái)政支付,如財(cái)政補(bǔ)貼、補(bǔ)助、補(bǔ)償、退稅等,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際取得收入的時(shí)間確認(rèn)收入。因此,企業(yè)在 6 月 30 日收到該筆補(bǔ)貼,應(yīng)在 6 月確認(rèn)收入,而不能推遲到 7 月。 若企業(yè)將該筆收入延遲確認(rèn),被稅務(wù)機(jī)關(guān)查到,可能會(huì)面臨補(bǔ)繳稅款、加收滯納金的風(fēng)險(xiǎn)。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定企業(yè)是故意為之,以達(dá)到少繳企業(yè)所得稅的目的,還可能會(huì)將其定性為偷稅,并處以罰款 答
老師,推廣服務(wù)費(fèi)要申報(bào)文化事業(yè)費(fèi)嗎 問(wèn)
您好,如果開(kāi)的是廣告方面的才要交,如果是技術(shù)服務(wù)類的不用交 答
老師好,我是建筑勞務(wù)公司,請(qǐng)問(wèn)收到專業(yè)作業(yè)勞務(wù)分 問(wèn)
你好,你可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目-分包工程。 答
32寸五金底座稅收分類編碼是金屬制品還是計(jì)算機(jī) 問(wèn)
金屬制日用雜品 開(kāi)這個(gè) 答
老師,2季度企業(yè)取提投資分紅,入賬投資收益,導(dǎo)致2季 問(wèn)
有限公司分紅給有限公司嗎?是的話你去填寫免稅銷售額就行。 答

3月份代開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,增值稅在稅務(wù)局已經(jīng)交了,在申報(bào)的時(shí)候還顯示讓我在交稅,增值稅申報(bào)表我應(yīng)該怎么填?
答: 方便把你的增值稅申報(bào)表完整的截圖發(fā)過(guò)來(lái)嗎
3月份代開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,增值稅稅款在稅務(wù)局已繳,在申報(bào)的時(shí)候還顯示讓交,增值稅申報(bào)應(yīng)該怎么報(bào)
答: 你好,你有把代開(kāi)發(fā)票收入填寫在稅局代開(kāi)發(fā)票收入欄次嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
12月份代開(kāi)的一張專票作廢了(小規(guī)模,稅款已繳),季度申報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有填這張專票的信息,去稅局申請(qǐng)退稅,說(shuō)我增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,現(xiàn)在在網(wǎng)上更正申報(bào),正確應(yīng)該怎么申報(bào)?
答: 12月份作廢了是嗎?不用申報(bào)了,作廢的銷售額就是0,你在預(yù)繳那里填寫你單位預(yù)繳的增值稅稅款就可以
稅局代開(kāi)的增值稅專票,當(dāng)時(shí)就交了增值稅了,現(xiàn)在申報(bào)這一季度增值稅了,怎么還會(huì)顯示應(yīng)交稅額呢?這個(gè)要怎么填呢
我在稅務(wù)局代開(kāi)了一張2400多的專票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅這里應(yīng)該怎么填?一直顯示我23項(xiàng)填報(bào)錯(cuò)誤,申報(bào)不了
代開(kāi)增值稅專用發(fā)票已經(jīng)交過(guò)稅 了,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,本期預(yù)繳額提示要填0是怎么回事?
老師我想問(wèn)下我在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,已經(jīng)交了增值稅,附加稅,印花稅,在今年4月份申報(bào)的時(shí)候我還填不填啊


迪迪朵拉 追問(wèn)
2019-04-02 14:17
彩麗老師 解答
2019-04-02 14:22
迪迪朵拉 追問(wèn)
2019-04-02 14:41
迪迪朵拉 追問(wèn)
2019-04-02 14:42
迪迪朵拉 追問(wèn)
2019-04-02 14:44
彩麗老師 解答
2019-04-02 14:59