
稅局代開的增值稅專票,當時就交了增值稅了,現(xiàn)在申報這一季度增值稅了,怎么還會顯示應(yīng)交稅額呢?這個要怎么填呢
答: 您好!你在稅局代開的那一行沒有數(shù)據(jù)嗎? 你截個圖來看下
小規(guī)模公司在稅務(wù)局代開的專票,當時就在稅務(wù)局交了增值稅,現(xiàn)在季度申報增值稅申報表怎么填呀?
答: 您好,收入填寫到第2行,交的增值稅填寫到21行,其他自動出數(shù)據(jù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一月份代開了增值稅專票,預(yù)繳了稅款,現(xiàn)在申報一季度的增值稅,怎么預(yù)繳的稅款沒顯示呢?
答: 沒有顯示就填入當月繳納當期稅款吧
我這是稅務(wù)局每月代開發(fā)票,交3點增值稅,預(yù)交增值稅8822.85,申報填表應(yīng)交8822.84,這不就多了一分,負數(shù)了,怎么辦呢?
定期定額的小規(guī)模個人 ,又有在稅局代開增值稅3點發(fā)票 ,超過季度銷售額30萬并交了稅了,申報增值稅報表應(yīng)該怎么填呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)局代開增值稅票當時就交納增值稅了,如果一季度不超過30萬,那怎么報稅呢? 交的增值稅要退嗎
小規(guī)模代開專票,稅務(wù)局直接扣增值稅了,季度不含稅收入沒超過九萬,是不交稅的,那這個開專票交的增值稅,季度增稅報表,增值稅報表怎么填

