
12月份代開的一張專票作廢了(小規(guī)模,稅款已繳),季度申報(bào)增值稅的時候沒有填這張專票的信息,去稅局申請退稅,說我增值稅申報(bào)表填錯了,現(xiàn)在在網(wǎng)上更正申報(bào),正確應(yīng)該怎么申報(bào)?
答: 12月份作廢了是嗎?不用申報(bào)了,作廢的銷售額就是0,你在預(yù)繳那里填寫你單位預(yù)繳的增值稅稅款就可以
我正在申報(bào)小規(guī)模的增值稅季報(bào),然后我上個月代開了3張專票,2張開錯了,上個月也及時作廢,申請退稅了,款項(xiàng)這個月才會退回。然后我申報(bào)的話按照1張正確的發(fā)票 金額來申報(bào)的,本期預(yù)繳額填的是3張發(fā)票被扣的稅額,可是系統(tǒng)提示這個。我不知道應(yīng)該怎么填報(bào),
答: 正確的一張代開的專票不含稅金額為315533.98元,稅費(fèi)9466.02,另外兩張跟這張一模一樣的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們是小規(guī)模納稅人,今年1月份作廢一張去年12月的專票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅是不是填不了,必須去大廳申報(bào)
答: 你好; 紅沖的話 負(fù)數(shù)了就得去大廳報(bào)了。 是的

