
報(bào)銷管理費(fèi)用9400沖借款10000,分錄怎么寫。
答: 你好,之前的借款是 借其他應(yīng)收款10000 貸銀行存款 現(xiàn)在報(bào)銷 借 管理費(fèi)用9400 現(xiàn)金/銀行存款600 貸 其他應(yīng)收款10000
職工教育經(jīng)費(fèi)取得的專票有進(jìn)項(xiàng)稅如何做分錄,借:管理費(fèi)用 -職工教育費(fèi) 9400 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅600貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 借:應(yīng)付職工薪酬10000,貸:銀行存款10000 是這樣嗎
答: 同學(xué)你好,對(duì)的,這個(gè)分錄正確,老師再看一下發(fā)票確認(rèn)一下。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一份已認(rèn)證入賬發(fā)票被作廢了,現(xiàn)需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,假設(shè)在6月入賬時(shí)借管理費(fèi)用9400,進(jìn)項(xiàng)稅額600,貸記應(yīng)付賬款10000;現(xiàn)在轉(zhuǎn)出時(shí)做借管理費(fèi)用-9400,應(yīng)付賬款10000,貸記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出600;這樣可以嗎?
答: 假設(shè)在6月入賬時(shí)借管理費(fèi)用9400,進(jìn)項(xiàng)稅額600,貸記應(yīng)付賬款10000;現(xiàn)在轉(zhuǎn)出時(shí)做借管理費(fèi)用-9400,應(yīng)付賬款10000,貸記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出600可以的


jia jia 追問
2019-04-02 11:04
紫藤老師 解答
2019-04-02 11:07
jia jia 追問
2019-04-02 20:19
紫藤老師 解答
2019-04-02 21:03