
公司上月有增值稅留抵,做當(dāng)月的附加稅時(shí),是按當(dāng)月的增值稅稅額計(jì)提,還是減去留抵之后的稅額計(jì)提???
答: 您好!是減去留底后的金額計(jì)算
老師,我想問(wèn)一下我公司上個(gè)月有留抵稅額,那這個(gè)月就是應(yīng)交增值稅減去上月留抵稅額等于這個(gè)月應(yīng)交增值稅,那附加稅費(fèi)是按抵扣完之后的數(shù)來(lái)提的,還是按沒(méi)抵扣的數(shù)提
答: 你好 按你抵扣后的金額來(lái)計(jì)提 。比如你增值稅應(yīng)交銷項(xiàng)稅是10元 你進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了8元 你應(yīng)交2元 。 你附加稅按2元來(lái)計(jì)算計(jì)提
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月計(jì)提增值稅 是按當(dāng)月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后計(jì)提,還是當(dāng)月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減去上期留底稅額后在計(jì)提
答: 你好,按照第二種算法的呢

