
1.應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的賬面余額是8246.申報(bào)表的余額是-7770.82,該怎么調(diào)賬?2.之前的外賬一直沒做銀行賬,稅務(wù)報(bào)表一直是0申報(bào),后期報(bào)稅務(wù)的報(bào)表和賬務(wù)該如何處理
答: 您好 如果是新接手賬務(wù),之前的應(yīng)交接清楚,列出科目余額表,試算平衡。
1.應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的賬面余額是8246.申報(bào)表的余額是-7770.82,該怎么調(diào)賬?2.之前的外賬一直沒做銀行賬,稅務(wù)報(bào)表一直是0申報(bào),我后期報(bào)稅務(wù)的報(bào)表和賬務(wù)該如何處理,想重新錄期初,但之前稅務(wù)是0申報(bào)的,那重新錄期初是不是要去稅務(wù)改報(bào)表,那會不會被稅務(wù)查賬?
答: 按正確的最好賬,然后改報(bào)表吧
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問我要在年末將“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”貸方余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),但我現(xiàn)在遇到的問題是,我們賬上的應(yīng)交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報(bào)表的余額,我們1月申報(bào)了12月的增值稅,交完稅后納稅申報(bào)表的應(yīng)納增值稅的數(shù)字就應(yīng)該清零了。但我們12月按納稅申報(bào)表的數(shù)字接增值稅轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”后,應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢,應(yīng)該是發(fā)票來在路上就直接先勾選了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去調(diào),讓賬面余額和申報(bào)表一致,還是說我可以年末不用去調(diào),讓這個(gè)貸方余額一直留在那里?就是發(fā)票在路上就選勾選認(rèn)證了,但賬還沒有做,所以賬上的應(yīng)交增值稅余額大于申報(bào)表的余額,不知道該怎么去調(diào)賬?或者是前期累計(jì)提前勾選的,累
答: 首先你要清楚,年末要把所有的應(yīng)交增值稅借方,貸方全部轉(zhuǎn)入未交增值稅,


?。陌 追問
2019-03-30 17:52
阿文老師 解答
2019-03-30 17:55
?。陌 追問
2019-03-30 17:57
阿文老師 解答
2019-03-30 17:58
?。陌 追問
2019-03-30 18:05
阿文老師 解答
2019-03-31 15:50