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送心意

阿文老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-03-30 17:50

您好 
    如果是新接手賬務(wù),之前的應(yīng)交接清楚,列出科目余額表,試算平衡。

?。陌 追問

2019-03-30 17:52

就是不清楚了,想問現(xiàn)在怎么解決?希望老師給予詳細(xì)的處理方法

阿文老師 解答

2019-03-30 17:55

您好 
   之前是賬簿和申報(bào)不一致,你可以從開始接手重新記賬  申報(bào)

?。陌 追問

2019-03-30 17:57

那申報(bào)的時(shí)候期初數(shù)據(jù)不一樣啊,那最后申報(bào)表的余額那不就對不上,還有那應(yīng)交稅費(fèi)的改怎么處理呢

阿文老師 解答

2019-03-30 17:58

你只對接手之后的申報(bào)負(fù)責(zé)

?。陌 追問

2019-03-30 18:05

那我的賬先得調(diào)好啊,不然一直是個(gè)錯(cuò)的

阿文老師 解答

2019-03-31 15:50

你之前的資料不齊全,怎么試算會計(jì)科目平衡呢

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您好 如果是新接手賬務(wù),之前的應(yīng)交接清楚,列出科目余額表,試算平衡。
2019-03-30 17:50:06
按正確的最好賬,然后改報(bào)表吧
2019-03-30 22:39:44
你有開票,就應(yīng)該申報(bào)增值稅呀
2019-03-30 18:46:22
首先你要清楚,年末要把所有的應(yīng)交增值稅借方,貸方全部轉(zhuǎn)入未交增值稅,
2022-01-19 12:20:20
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時(shí),做如下會計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 所以,往來科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)是掛著貸方余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)科目不需要平,應(yīng)交增值稅及其下級科目都是單邊記賬,并非借貸抵消。只需要在應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級科目上看余額為零即可算是結(jié)平,其下明細(xì)科目都是單邊余額
2018-11-05 10:30:41
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