請問我要在年末將“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”貸方余額進行結(jié)轉(zhuǎn),但我現(xiàn)在遇到的問題是,我們賬上的應(yīng)交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報表的余額,我們1月申報了12月的增值稅,交完稅后納稅申報表的應(yīng)納增值稅的數(shù)字就應(yīng)該清零了。但我們12月按納稅申報表的數(shù)字接增值稅轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費——未交增值稅”后,應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢,應(yīng)該是發(fā)票來在路上就直接先勾選了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去調(diào),讓賬面余額和申報表一致,還是說我可以年末不用去調(diào),讓這個貸方余額一直留在那里?就是發(fā)票在路上就選勾選認(rèn)證了,但賬還沒有做,所以賬上的應(yīng)交增值稅余額大于申報表的余額,不知道該怎么去調(diào)賬?或者是前期累計提前勾選的,累
水中的小鳥
于2022-01-19 12:09 發(fā)布 ??795次瀏覽
- 送心意
venus老師
職稱: 中級會計師
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是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02

學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16

你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49

你好!是的。正常是這樣。
2021-03-26 15:58:17
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