
小規(guī)模公司,電子稅務(wù)局代開專票,所得稅和增值稅申報要怎么填列啊。在代開時增值稅稅款已劃走,季度申報不知道怎么操作了
答: 你好。同學(xué)。申報的時候這部分屬于代開發(fā)票的收入。然后已經(jīng)交的稅,在預(yù)繳那里填寫。
小規(guī)模公司在稅務(wù)局代開的專票,當(dāng)時就在稅務(wù)局交了增值稅,現(xiàn)在季度申報增值稅申報表怎么填呀?
答: 您好,收入填寫到第2行,交的增值稅填寫到21行,其他自動出數(shù)據(jù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第一季度稅務(wù)局代開專票138834.96,預(yù)交增值稅4165.04.我現(xiàn)在申報增值稅和附加稅,因為增值稅預(yù)交了,所以今天申報是0,那么附加稅是按照0申報還是按照4165.04申報呢
答: 您好,您代開專票對時候,有預(yù)交附加稅的嗎
第三季度的企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù),第三季度的財務(wù)報表的數(shù)據(jù)怎么申報給稅局呢?增值稅已申報。
在稅務(wù)局代開了勞務(wù)專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時繳納了。在季報申報時,附加稅如何申報? 季度總收入是540827.19 增值稅是16224.82


也許、啲也許 追問
2019-03-29 10:28
陳詩晗老師 解答
2019-03-29 10:30
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2019-03-29 10:37
陳詩晗老師 解答
2019-03-29 10:38
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2019-03-29 10:38
陳詩晗老師 解答
2019-03-29 10:41