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送心意

蘇老師

職稱中級職稱

2017-04-01 14:28

我們選擇差額征稅,產(chǎn)生退稅

海麗 追問

2017-04-01 14:36

互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)

海麗 追問

2017-04-01 14:38

我們提供網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù),現(xiàn)又委托其他公司幫我們推廣,支付的推廣費(fèi)可以差額征收扣除嗎?

海麗 追問

2017-04-01 14:45

嗯,小規(guī)模納稅人

蘇老師 解答

2017-04-01 14:26

你好!請問你們的退稅款,是什么性質(zhì)的退稅?

蘇老師 解答

2017-04-01 14:33

你好!請問貴公司屬于什么行業(yè)?

蘇老師 解答

2017-04-01 14:43

你好!你們屬于小規(guī)模納稅人嗎?

蘇老師 解答

2017-04-01 14:55

你好!1.小規(guī)模納稅人,進(jìn)項稅是不允許抵扣的 
           2.小規(guī)模納稅人,季度銷售在9萬元以下的免征增值稅;但代開的專票繳納的稅款,必須在收回所有聯(lián)次并上交稅務(wù)局,這部分稅款才會退。 
           3.貴公司的這個差額征稅的退稅政策,有在稅務(wù)局進(jìn)行備案嗎?

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相關(guān)問題討論
你好!請問你們的退稅款,是什么性質(zhì)的退稅?
2017-04-01 14:26:00
您好,是的,自行開具的發(fā)票,不管是普票還是專票,都是季度進(jìn)行申報和繳納的。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-25 13:58:35
你好,如果3%是專票,你按3%申報交稅。如果普票你開3% 就是開錯了吧,問下專管員怎么申報交稅。
2021-04-10 22:55:45
你好,把你的增值稅申報表完整的截圖發(fā)過來,對應(yīng)欄次給你說
2019-10-14 11:03:35
同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行
2022-01-26 14:13:57
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