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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-26 11:40

你好 你本月需要繳納增值稅的時候需要月末做結(jié)轉(zhuǎn)  把銷項稅進項稅 以及進項稅轉(zhuǎn)出科目 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目核算  如果貸方有余額 轉(zhuǎn)到未交增值稅科目核算  借方有余額代表留抵 不做賬務處理了

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您好 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交費費-未交增值稅
2017-02-09 10:51:12
你好,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-07-16 12:30:43
你好,按這樣處理,借應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅
2019-05-11 11:59:00
一、 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、 借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2017-12-03 10:37:16
你好!一般納稅人不需要結(jié)轉(zhuǎn)這個。留底就好了,不用單獨做分錄
2017-10-20 20:08:47
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