老師好,請問小規(guī)模納稅人酒店,現(xiàn)在注銷清理貨幣資 問
您好,這種不用清的,把往來清掉就可以 答
老師,貸款的擔保費是開專票還是普通呢,開票的稅率 問
您好,這個擔保費會退的嗎? 答
老師好, 請教一下:A公司現(xiàn)在要注銷,但是資產(chǎn)負債表 問
你好,是的。要處理掉了才能注銷。我 答
對方發(fā)來詢證函可以蓋財務章嗎還是要蓋公章? 問
那個直接蓋財務章就行 答
你好老師,最近公司收了幾筆個人貨款,不需要開票收 問
未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 答

增值稅科目的銷項稅和進項稅結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交費費-未交增值稅
老師:我結(jié)轉(zhuǎn)本月進銷項可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去不(還是說,必須要要通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目,科目如下:借:銷項 貸:進項 未交增值稅
答: 你好,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月底留抵的,未交增值稅科目的借方余額,11月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我們公司都是月底把進項,銷項,進項轉(zhuǎn)出科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。本月銷項大于進項,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 一、 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、 借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
增值稅進、銷項期末要進行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要把增值稅銷項科目和進項科目結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向沖平嗎?還是直接借應交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸應交稅費未交增值稅
為什么月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,而不直接將進項稅和銷項稅的差異轉(zhuǎn)到【未交增值稅】科目

