国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-25 14:29

你好 
根據發(fā)票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;原材料 
根據發(fā)票入賬 
借;原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目

淺影 追問

2019-03-25 14:33

那現(xiàn)在我不想動報表,肯定要和以前金額對起,那差額如何處理

鄒老師 解答

2019-03-25 14:42

你好,差額就是第二筆分錄原材料與第一筆分錄原材料金額的差額啊

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據發(fā)票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2019-03-25 14:29:56
老師,很著急,希望早點解惑
2018-07-13 08:28:24
您好,這部分差額直接轉入銷售成本即可。
2016-11-10 20:05:54
今年3月份進行的暫估入庫,到11月收到發(fā)票,實際收到的發(fā)票金額比暫估入庫的金額小,而且這么多個月已經把暫估的數量全部發(fā)出了,也就是說現(xiàn)在這項材料的庫存是0,請問各位,這個要如何處理?
2015-11-18 14:50:32
您好!這個你可以根據合同,或者付款金額或者市價來做。
2018-07-23 10:20:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...