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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-09-14 09:27

你好!不會的啊。你本身是120,按120就可以了。為什么差20呢,你根本不用比較啊

Me 追問

2017-09-14 09:31

老師,之前暫估的是100,實際收到的是120,那么之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是按照100來結(jié)的,實際發(fā)生是120了,那我是不是需要調(diào)整,是否需要把成本也沖掉按照120重新結(jié)轉(zhuǎn)。

宋生老師 解答

2017-09-14 09:32

你好!是的。成本你也需要重新沖掉并結(jié)轉(zhuǎn)。

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相關(guān)問題討論
你好!不會的啊。你本身是120,按120就可以了。為什么差20呢,你根本不用比較啊
2017-09-14 09:27:56
借;應付賬款——錯誤的 貸;應付賬款——正確供應商名稱
2017-04-29 10:43:37
你好,這個年初的那筆未分配利潤錯了,給反沖回去就可以了
2021-12-22 08:57:33
你好,是的,為什么做了未分配利潤
2021-12-22 08:06:07
您好,1紅字沖回暫估分錄和領(lǐng)用分錄,2按發(fā)票金額重新入賬,同時按入庫和領(lǐng)用
2021-12-22 20:40:26
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