
老師,20年底暫估的原材料,分錄借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后又把材料領(lǐng)出去了,分錄借生產(chǎn)成本直接材料,貸原材料。21年初做的分錄是借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤;借原材料,借進項稅,貸應(yīng)付賬款,然后又把這個新錄入的原材料領(lǐng)了。21年初的分錄是不是做錯了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整,怎么做分錄
答: 您好,1紅字沖回暫估分錄和領(lǐng)用分錄,2按發(fā)票金額重新入賬,同時按入庫和領(lǐng)用
老師,20年底暫估的原材料,分錄借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后又把材料領(lǐng)出去了,分錄借生產(chǎn)成本直接材料,貸原材料。21年初做的分錄是借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤;借原材料,借進項稅,貸應(yīng)付賬款。21年初的分錄是不是做錯了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 你好,這個年初的那筆未分配利潤錯了,給反沖回去就可以了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
分配股紅的分錄怎么做?是借:利潤分配---未分配利潤 貸:利潤分配――應(yīng)付股利,借:利潤分配――應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利。還是直接借:利潤分配――未分配利潤 貸:應(yīng)付股利
答: 你好,按第一種方式處理的


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2021-12-22 08:08
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