
比如說(shuō)本月暫估入庫(kù)原材料成本100,借:原材料100,貸:應(yīng)付賬款-暫估100,次月來(lái)發(fā)票,借:應(yīng)付賬款-暫估100,貸:原材料100,同時(shí)按照發(fā)票金額入賬,借:原材料110,貸:應(yīng)付賬款110,這樣原材料就有有10的差額,這個(gè)差額應(yīng)該怎樣處理呀
答: 你好,你的原材料結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本嗎?
暫估成本,購(gòu)入時(shí),借:原材料,袋:應(yīng)付賬款當(dāng)時(shí)原材料都轉(zhuǎn)成本了,那現(xiàn)在票據(jù)到了,怎么入賬
答: 沖減暫估的,然后按發(fā)票入賬
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購(gòu)材料預(yù)付款時(shí)借:應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 材料到借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)材料時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;原材料 票到時(shí)沖暫估嗎?借:原材料 貸;應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料?是這樣嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做。


A會(huì)計(jì)學(xué)堂呂老師(考證+實(shí)操做賬) 追問(wèn)
2021-04-17 10:20
A會(huì)計(jì)學(xué)堂呂老師(考證+實(shí)操做賬) 追問(wèn)
2021-04-17 10:21
郭老師 解答
2021-04-17 10:22