
預提費用怎么做會計處理,還有后期票據(jù)到了做什么處理
答: 預提時 借:管理費用等 貸:預提費用 票據(jù)到了 借:預提費用 貸:庫存現(xiàn)金等科目
老師,我們是商貿(mào)電子商務(wù)企業(yè),由于6月管理費用差12000左右,會計就打算讓人家給我們開一張13320的增值稅專用運費發(fā)票,讓我做成6月份的預提費用中,您說合理嗎?如果做賬6月預提怎么做和7月收到專票又該怎么做帳呢?
答: 預提費用 借:銷售費用-運費 貸:其他應付款-預提運費 到發(fā)票 借:其他應付款-預提運費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:其他應付款-供應商
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,預提費用是個什么性質(zhì)的科目,在借方表示什么,在貸方表示什么
答: 預提費用是負債,借方表示減少,貸方表示增加

