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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-20 11:46

你好 
借:銀行存款 
貸:收入 
增值稅 
借:主營業(yè)務成本 
增值稅 
貸:銀行存款

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你好 借:銀行存款 貸:收入 增值稅 借:主營業(yè)務成本 增值稅 貸:銀行存款
2019-03-20 11:46:02
旅行社差額征稅的會計分錄怎么做? 【例如】:取得100元的含稅收入,其中,門票50元 答:差額征稅銷項稅的計算公式為:(100-50)/1.06*0.06 分錄如下: 取得收入:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷售稅額) 含稅收入/(1+6%)*6% 門票等可以從銷項稅額中扣減的項目 借:主營業(yè)務成本 應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 支出可抵減金額/(1+6%)*6% 在納稅申報表中按抵減的銷售額列示。 貸:庫存現(xiàn)金 【旅行社差額征稅的會計分錄的相關問題】: 小規(guī)模的旅行社差額征稅的分錄怎么做? 答:適用差額征稅的小規(guī)模納稅人,主表第1欄“應納稅額不含銷售(3%征收率)”,應填寫差額前還是差額后的銷售額? 納稅人發(fā)生適用3%征收率的應稅行為且有扣除項目的,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。 所以本人對小規(guī)模納稅人的處理,認為是這么處理 取得收入:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 (收入-允許扣除項目)/(1+3%)*3% 發(fā)生的門票等的支出: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存現(xiàn)金
2019-03-20 11:59:28
你好!根據(jù)取得的發(fā)票計入主營業(yè)務成本就可以,進項不可以抵扣
2018-10-16 16:52:34
取得10000元的含稅收入,其中,差額納稅9000 答:差額征稅銷項稅的計算公式為:(10000-9000)/1.06*0.06 分錄如下: 取得收入:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷售稅額) 含稅收入/(1+6%)*6% 門票等可以從銷項稅額中扣減的項目 借:主營業(yè)務成本 應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 支出可抵減金額/(1+6%)*6% 在納稅申報表中按抵減的銷售額列示。 貸:庫存現(xiàn)金
2019-08-06 11:42:28
1、確認收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 2、借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2017-08-17 14:10:07
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