25年做了24年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問轉(zhuǎn)出繳納的增值稅 問
你好,這個(gè)稅務(wù)局是要求你補(bǔ)交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎 答
老師,你好,零星支出500元一下收據(jù)入賬,是每天500還 問
是每次,從個(gè)人處購(gòu)買商品或服務(wù) 答
老師,我們公司是貿(mào)易型的,有出口有內(nèi)銷,采購(gòu)是同時(shí) 問
一、內(nèi)銷發(fā)票開具原則 需按實(shí)際供貨方分別開票(誰供貨,誰開票),確保貨、款、票一致。 二、無采購(gòu)當(dāng)月內(nèi)銷的處理 1. 庫(kù)存為前期合規(guī)采購(gòu) 直接用庫(kù)存發(fā)貨并開具銷項(xiàng)發(fā)票,無需當(dāng)月補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)(前期已取得發(fā)票,正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本)。 2. 庫(kù)存為無票采購(gòu)或需補(bǔ)正 禁止虛開發(fā)票:不得無合規(guī)進(jìn)項(xiàng)直接開票,避免“無貨虛開”風(fēng)險(xiǎn)。 補(bǔ)正流程:協(xié)商供應(yīng)商補(bǔ)開前期采購(gòu)發(fā)票(附物流、資金流憑證);無法補(bǔ)票的,庫(kù)存成本不得稅前扣除(匯算清繳調(diào)增),但銷項(xiàng)需按實(shí)際銷售如實(shí)開具。 核心提醒 確保采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)票流向一致,無合規(guī)進(jìn)項(xiàng)的商品,不得虛構(gòu)開票或隱瞞收入,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 答
外貿(mào)出口企業(yè),賬上有庫(kù)存200多萬元,應(yīng)收外國(guó)客戶20 問
你這個(gè)沒有報(bào)關(guān)單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項(xiàng)目工作人員算工資,基礎(chǔ)工資是滿勤10000.因?yàn)?/a> 問
你好yeah,是因?yàn)槭裁丛蚩?00 答

老師,幫我看看這樣記銀行日記帳對(duì)嗎?取了現(xiàn)金來發(fā),剩余的錢又存回去。
答: 你好,是可以的,為什么取的多呢,直接取用的就可以了。
現(xiàn)金日記帳反紅了,有什么補(bǔ)救辦法
答: 如果是單寫錯(cuò)了,那采用劃線更正法,把錯(cuò)的數(shù)字劃了在上面寫上正確就是。記錯(cuò)方向就修錯(cuò)誤一方劃線,把正確的記在借方就是 ;如果是憑證錯(cuò)了,那采用紅字更正法,重做更正憑證,紅字登記上去就是。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)金日記帳跨年后啟用另一本帳本的第一欄我們要寫什么字樣呢
答: 老師我們的要求沒有說出納一定要寫對(duì)方科目啊

