
老師 請問1月繳納的金稅盤服務(wù)費(fèi)280,2月去稅務(wù)局備案的,2月有留抵稅額,所以2月抵扣不了,280要在3月抵扣,請問需要怎么做賬,沒抵扣前需要做賬嗎,站在增值稅申報表附表四是期初280,本期0,待抵扣余額280,請問1.2.3月分別怎么做賬,什么時候做賬
答: 1月借管理費(fèi)用貸銀存 3月借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表報怎么填寫,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 你好,你是上期填錯了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上期申報應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
一般納稅人,增值稅申報表中附表四中有增值稅稅控設(shè)備稅額遞減,增值稅減免稅申報明細(xì)表也有稅控設(shè)備抵扣?那么稅控盤抵扣我應(yīng)該填寫到哪個附表?
增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細(xì)表都是填寫(例如稅控盤維護(hù)費(fèi))嗎?

