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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-05 09:51

您好 
多扣的可以單獨發(fā)放給員工 這個月可以做為補(bǔ)發(fā)項列示在工資表上

阿妹 追問

2019-03-05 10:37

嗯額,老師,薪資表的工作日按22個工作日計算,還是按30天計算呢?

bamboo老師 解答

2019-03-05 10:39

這個要根據(jù)您公司的薪酬管理制度來確認(rèn)

阿妹 追問

2019-03-05 10:55

老師,按自然日核算準(zhǔn)還是按工作日核算準(zhǔn)呢?

bamboo老師 解答

2019-03-05 10:58

一般是固定月薪/本月應(yīng)出勤天數(shù)*實際出勤天數(shù)

阿妹 追問

2019-03-05 11:01

老師,指的應(yīng)出勤天數(shù)不是固定的每月21.75天,是按該月的應(yīng)出勤天數(shù)是吧?

bamboo老師 解答

2019-03-05 11:02

是的 我一般是這么計算的 感覺比較公平

阿妹 追問

2019-03-05 11:15

嗯額,老師,公司人事說把員工遲到或早退的扣款用于購買員工下午茶,這怎么操作呢?

bamboo老師 解答

2019-03-05 11:17

那您發(fā)放工資的時候把扣款 計入其他應(yīng)付款科目 然后購買下午茶的時候沖減其他應(yīng)付款科目

阿妹 追問

2019-03-05 11:25

那發(fā)放工資時怎么做分錄呢?扣款那項不做進(jìn)發(fā)放薪資分錄嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-05 11:31

計提的時候按照未扣款的工資計提 
發(fā)放的時候扣減 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)付款——扣款 
貸:銀行存款 
買下午茶 
借:其他應(yīng)付款——扣款 
貸:庫存現(xiàn)金

阿妹 追問

2019-03-05 12:09

老師,人事建議直接讓扣款員工給現(xiàn)金,去買下午茶,這樣操作不合規(guī)吧?

bamboo老師 解答

2019-03-05 12:20

可以發(fā)放現(xiàn)金這樣操作 賬務(wù)上不體現(xiàn)

阿妹 追問

2019-03-05 12:22

發(fā)放工資時不是體現(xiàn)賬務(wù)了嗎?把扣款不做進(jìn)工資,直接讓員工交現(xiàn)金?

bamboo老師 解答

2019-03-05 12:23

做進(jìn)工資 發(fā)放的時候用現(xiàn)金發(fā)放  
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:庫存現(xiàn)金(員工領(lǐng)款簽字) 
貸:銀行存款 
然后直接用庫存現(xiàn)金去買下午茶

阿妹 追問

2019-03-05 12:26

老師,可是公司沒有現(xiàn)金賬戶,老板也不允許用現(xiàn)金發(fā)放,員工工資較高

bamboo老師 解答

2019-03-05 12:30

那您發(fā)到員工銀行存款賬戶上讓員工再取出來交給行政 讓行政經(jīng)手

阿妹 追問

2019-03-05 12:38

老師,那工資表就不需要把扣款列進(jìn)去了是嗎?如果列進(jìn)去轉(zhuǎn)賬金額就不對了是么?

bamboo老師 解答

2019-03-05 12:45

工資表需要把扣款列進(jìn)去 轉(zhuǎn)賬的時候也按照扣款前的金額轉(zhuǎn) 
先發(fā)給員工 讓員工再交出來

阿妹 追問

2019-03-05 12:50

老師,扣款列進(jìn)去了,轉(zhuǎn)賬的時候把扣款也一并發(fā)給員工,那轉(zhuǎn)賬回單不是跟實發(fā)工資金額不等了嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-05 12:51

您發(fā)放的時候不扣款 按計提的發(fā)放 怎么會跟轉(zhuǎn)賬回單不一致呢?意思就是扣除金額不在工資表體現(xiàn)

阿妹 追問

2019-03-05 13:31

嗯額,謝謝老師!

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:47

不用謝 如果您對我的解答滿意  請及時給予好評 謝謝您

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您好 多扣的可以單獨發(fā)放給員工 這個月可以做為補(bǔ)發(fā)項列示在工資表上
2019-03-05 09:51:28
您好,可以借;應(yīng)付職工薪酬-社保,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。之后,借;其他應(yīng)收款-員工姓名,或者管理費用-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保。
2018-04-03 21:36:10
直接在應(yīng)發(fā)工資那扣除就OK,
2018-05-08 14:30:29
不可以,同學(xué)。 其實沒影響,現(xiàn)在工資是綜合納稅,匯算時全年拉通了算
2019-03-12 12:29:48
你好!是多扣了并沒有上交是吧,原計提分錄紅字沖差額
2019-05-06 10:33:19
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