
公司己成立一年多 現(xiàn)在開始建內(nèi)帳 我想從18年底開始建內(nèi)帳 把應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)出來了 成本按多少結(jié)轉(zhuǎn) 老板也不知道有多少利潤 讓我估 怎么估呀
答: 這個(gè)可以盤點(diǎn)出來的都做期初不平就調(diào)利潤分配未分配利潤
應(yīng)收帳款用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
答: 您好 應(yīng)收帳款不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,簽訂合同金額327萬(不含稅300萬,增值稅27萬),工程三個(gè)月完工,按照工程結(jié)算單確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本(如果當(dāng)月沒有工程確認(rèn)單不確認(rèn)收入和成本)。第一個(gè)月發(fā)生成本100萬,收到甲方工程結(jié)算單金額109萬,借:應(yīng)收賬款109貸:主營業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷帳)9同時(shí)按比例合理結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本90貸:工程施工-合同成本-a項(xiàng)目90當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:本年利潤90貸:主營業(yè)務(wù)成本90結(jié)轉(zhuǎn)收入:借:主營業(yè)務(wù)收入100貸:本年利潤100結(jié)轉(zhuǎn)利潤:借:本年利潤10貸利潤分配-未分配利潤10二月未收到工程結(jié)算單不確認(rèn)收入和成本,二月成本100萬。三月收到218萬結(jié)算單,三月成本70萬賬務(wù)處理如下借:應(yīng)收賬款218貸:主營業(yè)務(wù)收入200應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)18此時(shí)把之前剩余成本全都結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本180貸:工程施工-合同成本-a項(xiàng)目180當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本:借本年利潤180貸主營業(yè)務(wù)成本180結(jié)轉(zhuǎn)收入:借:主營業(yè)務(wù)收入200貸:本年利潤200結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:借:本年利潤20貸利潤分配-未分配利潤20
答: 你好! 思路是對的


無情的萬寶路 追問
2019-03-03 19:43
maize老師 解答
2019-03-03 19:44