老師,簽訂合同金額327萬(不含稅300萬,增值稅27萬),工程三個月完工,按照工程結(jié)算單確認(rèn)收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本(如果當(dāng)月沒有工程確認(rèn)單不確認(rèn)收入和成本)。第一個月發(fā)生成本100萬,收到甲方工程結(jié)算單金額109萬, 借:應(yīng)收賬款109 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷帳)9 同時按比例合理結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本90 貸:工程施工-合同成本-a項(xiàng)目90 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:本年利潤90 貸:主營業(yè)務(wù)成本90 結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入100 貸:本年利潤100 結(jié)轉(zhuǎn)利潤: 借:本年利潤10 貸利潤分配-未分配利潤10 二月未收到工程結(jié)算單不確認(rèn)收入和成本,二月成本100萬。 三月收到218萬結(jié)算單,三月成本70萬賬務(wù)處理如下 借:應(yīng)收賬款218 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)18 此時把之前剩余成本全都結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本180 貸:工程施工-合同成本-a項(xiàng)目180 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借本年利潤180 貸主營業(yè)務(wù)成本180 結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入200 貸:本年利潤200 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤: 借:本年利潤20 貸利潤分配-未分配利潤20
Mo'Higher
于2020-05-04 19:41 發(fā)布 ??1454次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
2020-05-04 20:37
你好!
思路是對的
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你好!
思路是對的
2020-05-04 20:37:23

你好,是的,是這樣做期末結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-03-06 16:13:25

你好
因?yàn)槭杖氚l(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計(jì)入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
因?yàn)槌杀?發(fā)生計(jì)入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34

前兩個是結(jié)轉(zhuǎn)損益
最后一個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2019-03-25 18:40:02

按差額結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤 貸:未分配利潤290
2017-02-24 09:21:07
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Mo'Higher 追問
2020-05-04 22:24
蔣飛老師 解答
2020-05-04 23:16