
1月份在開了票2月份在外地預繳的稅款,稅款所屬期是1月份。但是2月份網(wǎng)上申報1月份增值稅的時候忘記把預繳的增值稅填進附表里抵扣了怎么辦
答: 下月申報時再把預繳的稅款填進去就行了
1月份開發(fā)增值稅票,2月份才去預繳2%的增值稅和附加稅,1月的增值稅已經(jīng)全交了,2月份沒有開票沒收入也沒進項票,國稅為0申報,但是地稅1月份的時候并沒有交附加稅,2月預繳稅款的時候又交了,這個應該 怎么辦
答: 你好,可以對預交的稅款申請退稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是外貿企業(yè),所屬期1月份認證了退稅進項發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)稽核了,但是1月份的增值稅申報附表二上面忘了填待抵扣進項稅額了,所屬期2月份申報的時候我能再給他填上嗎?怎么填?
答: 你好,你看下你能填寫上嗎?因為他有比對的,在26到28,還有35欄里面。


從前慢 追問
2019-03-02 16:09
陳娟老師 解答
2019-03-02 16:10
從前慢 追問
2019-03-02 16:11
陳娟老師 解答
2019-03-02 16:12
從前慢 追問
2019-03-02 16:12
從前慢 追問
2019-03-02 16:19
陳娟老師 解答
2019-03-02 16:22