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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-03 09:44

不是,需要填寫,本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣2欄才可以,不是輔導(dǎo)期不能填寫待抵扣,

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-03-03 09:49

老師,請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題嗎?在1月入賬為帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,在3月申報(bào)時(shí)候才認(rèn)證抵扣的,這樣可以嗎?

maize老師 解答

2020-03-03 09:49

沒(méi)有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,不是待抵扣

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-03-03 09:56

老師,如果是在當(dāng)月入賬且已勾選認(rèn)證,但沒(méi)有申報(bào)抵扣,就計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,
如果是當(dāng)月僅入賬,在后面月份勾選認(rèn)證并抵扣,入賬就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

maize老師 解答

2020-03-03 09:57

這個(gè)后面是不能抵扣,在當(dāng)月入賬且已勾選認(rèn)證,但沒(méi)有申報(bào)抵扣

maize老師 解答

2020-03-03 09:57

待抵扣這個(gè)只能輔導(dǎo)期用,

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-03-03 10:22

老師,輔導(dǎo)期是什么意思?

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-03-03 10:24

還有,老師,我沒(méi)有在入賬的當(dāng)月勾選認(rèn)證,而是在后面月份才勾選認(rèn)證,且在勾選認(rèn)證當(dāng)月申報(bào)抵扣,這樣可以嗎?前面是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

maize老師 解答

2020-03-03 10:27

是的做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,就是所謂“輔導(dǎo)期納稅人”就是實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的增值稅一般納稅人。

根據(jù)《增值稅一般納稅人資格認(rèn)定管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局令 第22號(hào) 以下簡(jiǎn)稱22號(hào)令)第十三條規(guī)定:主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以在一定期限內(nèi)對(duì)下列一般納稅人實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理:一是按照22號(hào)令第四條的規(guī)定新認(rèn)定為一般納稅人的小型商貿(mào)批發(fā)企業(yè);二是國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他一般納稅人。

《增值稅一般納稅人納稅輔導(dǎo)期管理辦法》(國(guó)稅發(fā)〔2010〕40號(hào)印發(fā))規(guī)定:

1、小型商貿(mào)批發(fā)企業(yè)是指注冊(cè)資金在80萬(wàn)元(含80萬(wàn)元)以下、職工人數(shù)在10人(含10人)以下的批發(fā)企業(yè)。只從事出口貿(mào)易,不需要使用增值稅專用發(fā)票的企業(yè)除外。批發(fā)企業(yè)按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局頒發(fā)的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2002)中有關(guān)批發(fā)業(yè)的行業(yè)劃分方法界定。

2、“其他一般納稅人”,是指具有下列情形之一的一般納稅人:(一)增值稅偷稅數(shù)額占應(yīng)納稅額的10%以上并且偷稅數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;(二)騙取出口退稅的;(三)虛開增值稅扣稅憑證的;(四)國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅一般納稅人納稅輔導(dǎo)期管理辦法》的通知。

02
輔導(dǎo)期納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額規(guī)定

不同于非輔導(dǎo)期納稅人“當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月入賬抵扣”,輔導(dǎo)期納稅人實(shí)行的是“當(dāng)月認(rèn)證,比對(duì)無(wú)誤后抵扣”。

《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅扣稅憑證抵扣期限有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函〔2009〕617號(hào))規(guī)定:增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的增值稅專用發(fā)票、公路內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票(2016年7月1日停止使用)和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)(2017年7月1日及以后開具的,改為360日)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理認(rèn)證,并在認(rèn)證通過(guò)的次月申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<增值稅一般納稅人納稅輔導(dǎo)期管理辦法>的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2010〕40號(hào))規(guī)定:

第七條  輔導(dǎo)期納稅人取得的增值稅專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱專用發(fā)票)抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書以及運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)應(yīng)當(dāng)在交叉稽核比對(duì)無(wú)誤后,方可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

第十二條  主管稅務(wù)機(jī)關(guān)定期接收交叉稽核比對(duì)結(jié)果,通過(guò)《稽核結(jié)果導(dǎo)出工具》導(dǎo)出發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)及《稽核結(jié)果通知書》并告知輔導(dǎo)期納稅人。

輔導(dǎo)期納稅人根據(jù)交叉稽核比對(duì)結(jié)果相符的增值稅抵扣憑證本期數(shù)據(jù)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,未收到交叉稽核比對(duì)結(jié)果的增值稅抵扣憑證留待下期抵扣。http://www.shui5.cn/article/9b/116899.html

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-03-03 11:37

老師,12月份勾選認(rèn)證,1月申報(bào)抵扣,1月份入賬的,我就直接計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,或者是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額

maize老師 解答

2020-03-03 11:43

做進(jìn)項(xiàng)稅額下面,你這個(gè)所屬期是12月吧,這個(gè)做12月賬上是進(jìn)項(xiàng)稅額,

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-03-03 11:46

老師,我已經(jīng)這樣了,12 月認(rèn)證的,1月申報(bào)抵扣且入賬的,那我是不是直接計(jì)入應(yīng)交稅金…進(jìn)項(xiàng)稅額

maize老師 解答

2020-03-03 11:52

是,就先這么做吧,那我是不是直接計(jì)入應(yīng)交稅金…進(jìn)項(xiàng)稅額

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-03-03 12:19

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-03 12:21

好的額,我先回復(fù)別的學(xué)員了

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-03-03 14:33

老師,還有疑問(wèn),就是我在1月已經(jīng)入賬的專票,沒(méi)有認(rèn)證抵扣,我是在3月份才認(rèn)證抵扣,我是不是要寫個(gè)分錄,就是借,應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項(xiàng)稅額    貸,應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
這個(gè)分錄是寫在3月份的賬里還是2月份的賬里面?

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-03-03 14:33

3 月申報(bào)的是2月份的增值稅

maize老師 解答

2020-03-03 14:36

2月這個(gè)是做2月賬上

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-03-03 16:19

盡管是3月申報(bào)抵扣,也要做在2月份的賬中嗎?

maize老師 解答

2020-03-03 16:21

是,你這個(gè)3月申報(bào)是2月稅,

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-03-03 19:08

好的,謝謝老師哈

maize老師 解答

2020-03-03 19:09

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
不是,待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者在建工程,第一個(gè)月抵扣60%剩余的40%計(jì)入待抵扣,等到13個(gè)月在抵扣!僅此一
2018-10-04 21:06:23
同學(xué)你好 沒(méi)勾選的不填寫或者錯(cuò)誤的要轉(zhuǎn)出
2022-06-08 10:03:58
你好 因?yàn)殇N項(xiàng)稅額 7000 所以只抵扣7000塊 所以剩余的為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 是指已認(rèn)證 但是未抵扣完的 現(xiàn)在還有輔導(dǎo)期一般納稅人 但是你們是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎
2019-04-30 09:43:23
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證科目
2019-10-05 21:00:35
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