
一般納稅人,本月進項發(fā)票稅額一共3000,銷項稅額一共5000,那本月要交增值稅2000,記賬怎樣轉(zhuǎn)到未交增值稅里。要做這樣的分錄嗎?
答: .月末,增值稅經(jīng)計算為應(yīng)交的,則: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
我們是一般納稅人,進項稅額2000元,木有銷項,月底怎么做賬分錄,進項要不要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 你好,不需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月有留抵額190,本月沒增加進項,有銷項2000,做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄時是不是這樣做的,借:應(yīng)交稅費――銷項稅2000貸:應(yīng)交稅費――進項稅190應(yīng)交稅費――增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅1810這樣做分錄對嗎?
答: 是的,本月你們要交稅金1810,在應(yīng)交稅費――增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 反映


工商財稅李生 追問
2019-03-02 11:12
暖暖老師 解答
2019-03-02 11:23
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2019-03-02 19:48
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2019-03-03 12:00