你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
非同一控制下企業(yè)合并,如何以評估日凈資產(chǎn)價值為 問
你好同學(xué)! 同學(xué)的這個想法是超出了考試的范疇了,這個問題實際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說的長投是個權(quán)益法核算的,那么此時這個分錄是沒有問題 如果同學(xué)所說的長投是個成本法核算的,這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消,相關(guān)的增值實際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn),那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應(yīng)該落實到相關(guān)的資產(chǎn)中 答
老師,我想問下息稅前利潤,稅前利潤,凈利潤,利潤總額 問
您好,是算別的,還是說算著幾個金額呢 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答

我在2019年應(yīng)該做一筆分錄借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù),但我卻沒有做,跨年了應(yīng)該怎么做會計調(diào)整呢?是調(diào)整以前年度損益嗎?
答: 你好,是紅沖管理費(fèi)用嗎?
之前的會計在18年暫估了費(fèi)用:借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付-其他 ,但是暫估費(fèi)用的做法是錯誤的,現(xiàn)在其他應(yīng)付款-其他賬戶有余額 ,2019年2月應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?是用以前年度損益科目調(diào)整么
答: 你的意思是該筆費(fèi)用不能在2018年計入損益? 如果是這樣,通過以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)至期初未分配利潤當(dāng)中。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我年底把14—18年多計提的工資直接從其他應(yīng)付款和生產(chǎn)成本里沖銷了,未走以前年度損益調(diào)整科目,這樣做合理嗎?是不是違背了會計制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感謝老師指點(diǎn)
答: 你好,同學(xué)。 不合理,你這里原則上調(diào)整之前年度的費(fèi)用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤


Zzz7 追問
2019-03-01 11:21
軼塵老師 解答
2019-03-01 11:24
Zzz7 追問
2019-03-01 11:26
軼塵老師 解答
2019-03-01 11:28