老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師您好,我年底把14—18年多計提的工資直接從其他應(yīng)付款和生產(chǎn)成本里沖銷了,未走以前年度損益調(diào)整科目,這樣做合理嗎?是不是違背了會計制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感謝老師指點
答: 你好,同學(xué)。 不合理,你這里原則上調(diào)整之前年度的費用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
老師您好,這個第三問怎么就是借:預(yù)計負債 17 以前年度損益調(diào)整 10貸:其他應(yīng)付款 27
答: 你想知道那個預(yù)計負債的數(shù)據(jù)是怎么計算來的對嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想問一下,19年做賬的時候金額做多了,想在今年調(diào)賬,我是做紅沖還是做以前年度損益調(diào)整?。慨敃r做的分錄是,借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款
答: 你好,當時做的分錄是,借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款,金額做多了 今年這樣調(diào)整 借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——銷售費用,金額就是之前多做的金額


舒適的眼睛 追問
2020-04-03 16:33
鄒老師 解答
2020-04-03 16:35
舒適的眼睛 追問
2020-04-03 16:42
鄒老師 解答
2020-04-03 16:43