
老師您好,我年底把14—18年多計提的工資直接從其他應付款和生產(chǎn)成本里沖銷了,未走以前年度損益調整科目,這樣做合理嗎?是不是違背了會計制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感謝老師指點
答: 你好,同學。 不合理,你這里原則上調整之前年度的費用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調整分錄應該是 借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 未分配利潤
老師您好,這個第三問怎么就是借:預計負債 17 以前年度損益調整 10貸:其他應付款 27
答: 你想知道那個預計負債的數(shù)據(jù)是怎么計算來的對嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問一下,19年做賬的時候金額做多了,想在今年調賬,我是做紅沖還是做以前年度損益調整???當時做的分錄是,借:銷售費用,貸:其他應付款
答: 你好,當時做的分錄是,借:銷售費用,貸:其他應付款,金額做多了 今年這樣調整 借;其他應付款,貸;以前年度損益調整——銷售費用,金額就是之前多做的金額


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2020-04-13 10:49
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2020-04-13 11:00
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2020-04-14 08:59
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2020-04-14 09:04