
如果增值稅做費(fèi)用時(shí)沒(méi)有價(jià)稅分離,進(jìn)項(xiàng)分錄只有抵扣時(shí)的貸方,隔年了怎處理?
答: 那就把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)沖減費(fèi)用,費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整
老師,一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)稅,在沒(méi)有抵扣前入賬是的科目是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)。還是寫(xiě)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅,如果月底扣了部分還有一部分沒(méi)有抵扣,要怎么做分錄,如果全部抵扣,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)要怎么做會(huì)計(jì)處理
答: 入應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 抵扣入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用做分錄了先,如果進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不抵扣不認(rèn)證時(shí)候做賬可以價(jià)稅分離嗎?比如 借管理費(fèi)用 未稅價(jià) 貸 庫(kù)存現(xiàn)金未稅價(jià) 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 后面填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額?
答: 你好,建議你不用抵扣的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額放到待認(rèn)證里面。

