
辦公室的水電費(fèi)、供冷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)計提,是貸:應(yīng)付賬款 -物業(yè)管理費(fèi),還是其他應(yīng)付款-物業(yè)管理費(fèi)?
答: 您好!計入應(yīng)付賬款更合適。
公司交的物管費(fèi)應(yīng)該計入管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)是吧,之前會計計入應(yīng)付賬款科目
答: 您好,是的,一般單位繳納的辦公用房物業(yè)費(fèi),計入 借:管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,10月的時候我按普通發(fā)票計提了管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 1884.88, 貸其它應(yīng)付款-某物業(yè) 1884.88,11月我支付了10-12月物業(yè)費(fèi),收到的是增值稅專用發(fā)票,11月做賬為:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)1778.19,其它應(yīng)付款-某物業(yè)1884.88,預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)320.07。貸:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費(fèi)用 1778.19,貸:預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19,這樣對嗎?
答: 你好,11月份你這個沒看懂,借其他應(yīng)付款1884.88是什么意思,一個月的物業(yè)費(fèi)是多少,發(fā)票開了多少

