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餅干飛呀
于2021-08-23 09:59 發(fā)布 ??1992次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-08-23 10:02
借應付賬款借管理費用,負數借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
餅干飛呀 追問
2021-08-23 10:07
老師,我沒看懂,能用下標點符號嗎!哪個是負數?
2021-08-23 10:08
應付賬款在借方,又在貸方?沒看懂
郭老師 解答
2021-08-23 10:09
借應付賬款、借管理費用負數。
是兩筆分錄嗎
這個是負數的紅沖管理費用的意思,如果他不是負數的話,借貸就不平了。
然后再做發(fā)票的意思,借管理費用,應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。
2021-08-23 10:19
借:應付賬款 管理費用(負數) 借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款 請問是這樣的嗎
2021-08-23 10:21
你好是的,是這么做的。
2021-08-23 10:22
好的,謝謝老師
2021-08-23 10:27
不用客氣,工作愉快。
那個負數是為了沖應付賬款嗎
2021-08-23 10:29
還有我銀行存款減少的分錄每天體現出來啊
2021-08-23 10:31
他是沖管理費用的啊。
2021-08-23 10:32
借應付賬款貸銀行存款,如果付款了,做這個分錄。
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月初計提物業(yè)費:借管理費用-物業(yè)費 貸:應付賬款 那繳納物業(yè)費并同時收到專票時的分錄是?
答: 借應付賬款借管理費用,負數 借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
辦公室的水電費、供冷費、物業(yè)管理費計提,是貸:應付賬款 -物業(yè)管理費,還是其他應付款-物業(yè)管理費?
答: 您好!計入應付賬款更合適。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付物業(yè)管理費用應付賬款還是其他業(yè)務支出?
答: 你好,您是說貸方科目嗎?
老師您好!麻煩幫我看看這個分錄對不對哈!支付當月的租金水電管理費借:管理費用-房租借:管理費用-水電及物業(yè)借:應交稅費-增-進貸:銀行存款月底計提借:管理費用-租金水電物業(yè)管理費_管理部門借:制造費用-租金水電物業(yè)管理費_生產部貸:其他應付款-預提費用_租金水電物業(yè)管理費麻煩老師了,謝謝!
討論
老師,10月的時候我按普通發(fā)票計提了管理費用物業(yè)費,借管理費用-物業(yè)費 1884.88, 貸其它應付款-某物業(yè) 1884.88,11月我支付了10-12月物業(yè)費,收到的是增值稅專用發(fā)票,11月做賬為:借:管理費用-物業(yè)費1778.19,其它應付款-某物業(yè)1884.88,預付賬款-某物業(yè)1778.19 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)320.07。貸:管理費用-物業(yè)費106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費用 1778.19,貸:預付賬款-某物業(yè)1778.19,這樣對嗎?
老師,我們是今天一次付半年的物業(yè)費,是2016年4月-2016年10月,那前面4-7月的物業(yè)費和8月的物業(yè)費一起做分錄借:管理費用,貸:預付賬款嗎
19年暫估費用 20年沖銷分錄借管理費用 紅字貸 應付賬款 紅字又做了一筆借管理費用 正數貸應付賬款 正數我感覺科目掛錯了
老師,你好。4月份銀行扣了一筆物業(yè)管理費,我把分錄做成了借預付賬款-物業(yè)管理費3000,貸銀行存款3000。應該是借管理費用-物業(yè)管理費3000,貸銀行存款3000才對的,我現在應該怎么改正過來,摘要和分錄怎么寫?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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餅干飛呀 追問
2021-08-23 10:07
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2021-08-23 10:08
郭老師 解答
2021-08-23 10:09
餅干飛呀 追問
2021-08-23 10:09
郭老師 解答
2021-08-23 10:09
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2021-08-23 10:09
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2021-08-23 10:19
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2021-08-23 10:21
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2021-08-23 10:22
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2021-08-23 10:27
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2021-08-23 10:27
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2021-08-23 10:29
郭老師 解答
2021-08-23 10:31
郭老師 解答
2021-08-23 10:32