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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-23 10:02

借應付賬款借管理費用,負數
借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。

餅干飛呀 追問

2021-08-23 10:07

老師,我沒看懂,能用下標點符號嗎!哪個是負數?

餅干飛呀 追問

2021-08-23 10:08

應付賬款在借方,又在貸方?沒看懂

郭老師 解答

2021-08-23 10:09

借應付賬款、借管理費用負數。

餅干飛呀 追問

2021-08-23 10:09

是兩筆分錄嗎

郭老師 解答

2021-08-23 10:09

這個是負數的紅沖管理費用的意思,如果他不是負數的話,借貸就不平了。

郭老師 解答

2021-08-23 10:09

然后再做發(fā)票的意思,借管理費用,
應交稅費,應交增值稅進項
貸應付賬款。

餅干飛呀 追問

2021-08-23 10:19

借:應付賬款   
       管理費用(負數)  
借:管理費用    應交稅費-進項稅    
         貸:應付賬款
  請問是這樣的嗎

郭老師 解答

2021-08-23 10:21

你好是的,是這么做的。

餅干飛呀 追問

2021-08-23 10:22

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-23 10:27

不用客氣,工作愉快。

餅干飛呀 追問

2021-08-23 10:27

那個負數是為了沖應付賬款嗎

餅干飛呀 追問

2021-08-23 10:29

還有我銀行存款減少的分錄每天體現出來啊

郭老師 解答

2021-08-23 10:31

他是沖管理費用的啊。

郭老師 解答

2021-08-23 10:32

借應付賬款貸銀行存款,如果付款了,做這個分錄。

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相關問題討論
借應付賬款借管理費用,負數 借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
2021-08-23 10:02:04
您好!計入應付賬款更合適。
2018-08-15 11:34:38
您好,是的,一般單位繳納的辦公用房物業(yè)費,計入 借:管理費用-物業(yè)管理費 貸:現金/銀行存款 為您提供解答,祝學習愉快
2019-02-27 11:16:19
你好,您是說貸方科目嗎?
2019-03-23 18:31:37
可以的,可以先計提,回頭一起支付就可以。
2018-09-19 11:17:35
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